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問題已解決
暫估的管理費(fèi)用分錄怎樣做



您好
借:管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019 07/13 13:38

84784988 

2019 07/13 13:41
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣可以嗎

84784988 

2019 07/13 13:43
是小規(guī)模

bamboo老師 

2019 07/13 13:43
是法人已經(jīng)支付了費(fèi)用?

84784988 

2019 07/13 13:44
是的

bamboo老師 

2019 07/13 13:46
那可以這樣寫分錄

84784988 

2019 07/13 13:47
票還沒有到,有影響嗎

bamboo老師 

2019 07/13 13:50
費(fèi)用如果已經(jīng)發(fā)生 沒有收到發(fā)票 可以先這樣暫估入賬

84784988 

2019 07/13 13:52
管理費(fèi)用下面還要寫出什么什么費(fèi)嗎

bamboo老師 

2019 07/13 13:53
管理費(fèi)用下面應(yīng)該寫二級科目

84784988 

2019 07/13 13:55
二級科目就是成了支付費(fèi)用?

bamboo老師 

2019 07/13 13:58
請問您支付的什么費(fèi)用

84784988 

2019 07/13 14:00
老師 我用的暫估哦,可以寫費(fèi)用嗎

bamboo老師 

2019 07/13 14:00
我的意思是 最好寫上您暫估的什么費(fèi)用 比如水電費(fèi) 服務(wù)費(fèi)之類的

84784988 

2019 07/13 14:05
嗯嗯,那下個(gè)月怎么去沖

bamboo老師 

2019 07/13 14:06
借:管理費(fèi)用 借方藍(lán)字
借;管理費(fèi)用——暫估 借方紅字

84784988 

2019 07/13 14:16
老師,是不是購進(jìn)來的固定資產(chǎn)都要折舊?

bamboo老師 

2019 07/13 14:18
如果計(jì)入了固定資產(chǎn)科目 是都要折舊

84784988 

2019 07/13 14:20
折舊按什么算的

bamboo老師 

2019 07/13 14:23
月折舊額=(固定資產(chǎn)原值-預(yù)計(jì)凈殘值)/預(yù)計(jì)使用年限/12
