問題已解決
我在億企代賬上從6月開始建立了一個賬套,輸入前幾個月的信息時候發(fā)現(xiàn)科目余額表上主營業(yè)務收入期末在借方有余額,那我應該怎么錄入期初數(shù)據(jù)



這個需要結轉到本年利潤下面去才可以,
2019 07/16 12:59

84784961 

2019 07/16 13:14
但我是從6月重新開始建的賬,需要輸入期初余額,按這個輸?shù)脑捑筒黄胶饬?/div>

84784961 

2019 07/16 13:15
之前的賬都是交給代理記賬公司來做的,本來說直接按他弄好的記賬憑證重新輸入,但是輸入完到結轉損益的時候跟代賬公司的金額不一樣

84784961 

2019 07/16 13:16
所以就想說從6月開始建,這樣就輸個起初數(shù)就行,然后問題就是這個主營業(yè)務收入在借方,就不知道怎么錄入了

maize老師 

2019 07/16 13:17
你吧這個57165.04主營業(yè)務收入下面這個刪除,之后那個本年利潤那個減除57165.04

84784961 

2019 07/16 13:20
您看,這是他的損益數(shù)

84784961 

2019 07/16 13:20

84784961 

2019 07/16 13:20
但我弄出來的損益數(shù)是57165.04

maize老師 

2019 07/16 13:20
這個是需要結轉到本年利潤下面去啊,你把那個期末數(shù)刪除主營業(yè)務收入,本年利潤減少就可以啊

maize老師 

2019 07/16 13:21
少做分錄,借本年利潤 貸主營業(yè)務收入

maize老師 

2019 07/16 13:22
你把這個57165.04主營業(yè)務收入下面這個刪除,之后那個本年利潤那個減除141299.82-57165.04填寫本年利潤下面去

84784961 

2019 07/16 14:18
減去后期初數(shù)不一樣

84784961 

2019 07/16 14:22
319944.02-主營業(yè)務收入的期末借方57165.04=262778.98

maize老師 

2019 07/16 14:23
是不和這個期末相等啊,你這個要相等那只能不平

84784961 

2019 07/16 14:24
那這樣的話有影響嗎

maize老師 

2019 07/16 14:28
沒有影響這個,你這個要平只能沖回這個,要不你要期末平那只能不相等了

84784961 

2019 07/16 14:29
好的,謝謝您了

maize老師 

2019 07/16 14:36
要不就只能叫對方結轉平發(fā)給你


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