問題已解決
關于小規(guī)模納稅人一季度30萬內(nèi)的增值稅減免的會計分錄



借應交稅費-應交增值稅、
貸營業(yè)外收入
2019 07/18 14:16

84785010 

2019 07/18 14:23
我看別人做的是 貸方已交稅金,這樣對嗎,做營業(yè)外收入會不會多交稅

暖暖老師 

2019 07/18 14:24
營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅

84785010 

2019 07/18 14:27
那可以轉到已交稅金去嗎

84785010 

2019 07/18 14:28
大部分企業(yè)的分錄是什么,借,應交稅費-增值稅 貸:應交稅費_已交稅金

84785010 

2019 07/18 14:28
這樣做可以嗎

暖暖老師 

2019 07/18 14:28
不可以,減免的計入營業(yè)外,是政府的優(yōu)惠

84785010 

2019 07/18 14:47
噢,那其他單位計入已交稅金算不正規(guī)嗎?算不算違法了

暖暖老師 

2019 07/18 14:47
是的,會計分錄不對的
