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問(wèn)題已解決

不含稅價(jià)格一樣的情況下,采購(gòu)材料,為什么選用可開(kāi)高稅率的專(zhuān)票的供貨商比選用開(kāi)低稅率的專(zhuān)票的供貨商要?jiǎng)澦隳?/p>

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/18 14:44
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
其實(shí)這個(gè)談不上劃算,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額是您公司支付的,只是轉(zhuǎn)換了一種形式而已。高稅率的就是乘出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字大一些。
2019 07/18 14:47
84785037
2019 07/18 16:38
按照理論,應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),但是,進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際形式上自己已經(jīng)支付給上游企業(yè),這樣的話是不是應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng),實(shí)際并沒(méi)有少交啊,這樣理解對(duì)嗎
張艷老師
2019 07/18 17:17
這樣理解不對(duì)的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)就是先墊(采購(gòu)時(shí),公司先交納進(jìn)項(xiàng)稅額),再收(銷(xiāo)售時(shí)收取下游企業(yè)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額),然后補(bǔ)交差額(即,應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))
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