問題已解決
我有一張發(fā)票做了退稅勾選認證,已經確認了,這張票原本是要用來抵扣的,現在供應商針對這張票開了紅字發(fā)票過來,那在申報表必須要填紅字進項稅額轉出,重新開過來的發(fā)票做抵扣認證后,還是會損失這張發(fā)票的進項稅額,請問應該怎么處理能抵扣到這個進項稅額,賬務怎么做,報稅怎么填



您好,您應該當時申報的時候是可以改的,還有也是可以更正的
2019 07/19 14:07

84785038 

2019 07/19 14:09
申報的時候可以直接把錯的這張做抵扣申報嗎

文老師 

2019 07/19 14:16
是的,應該是可以更改狀態(tài)的
