問題已解決
12月一筆材料進項轉出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000),結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎



你好!
思路是對的
2019 07/24 12:49

84785039 

2019 07/24 12:53
結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000)
剛寫錯了,老師能解釋一下為什么要這樣做嗎,

蔣飛老師 

2019 07/24 13:05
你好!
比如材料進項稅額轉出100
本月銷項稅額150
本月應交增值稅=100+150=250

蔣飛老師 

2019 07/24 13:06
1.進項稅額轉出
借:原材料100
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100

蔣飛老師 

2019 07/24 13:07
2.本月應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)150
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100
貸:應交稅費-未交增值稅250

84785039 

2019 07/24 13:39
進項轉出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000)進項已經減少,
結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000)
借方是不是不對,應該是應交稅費-應交增值稅-進項稅額

蔣飛老師 

2019 07/24 13:49
材料的進項稅額轉出,需要記入原材料成本的
