問題已解決
資產負債表上其應收款出負數,資產負債表不平是什么原因呢?



你好,其他應收款負數應當填寫在其他應付款欄次
不平是其他應收款負數導致的嗎?
2019 07/26 15:24

84784998 

2019 07/26 15:36
老師,如果會計科目無誤,金額有錯,怎么做會計分錄?是做補充分錄和紅字金額沖減嗎?那分錄該怎么做呢?

鄒老師 

2019 07/26 15:41
你好,少做了就補做,多做了就紅沖
需要知道具體情況,才知道分錄如何做的

84784998 

2019 07/26 15:45
老師,這樣的情況該怎樣做分錄呢?

鄒老師 

2019 07/26 15:46
你好,錯誤的是哪個?正確的應當是多少?

84784998 

2019 07/26 16:33
應收賬款/銀聯(lián)刷卡 69623.34 更正 65360.47
應收賬款/POS 88756.99更正 93019.86
怎么做分錄呢

鄒老師 

2019 07/26 16:35
你好,做這個調整分錄
借;應收賬款/POS 93019.86-88756.99
貸;應收賬款/銀聯(lián)刷卡 69623.34 - 65360.47
