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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是去年10月建的電腦賬,當(dāng)時(shí)有筆預(yù)付的材料款7500,會(huì)計(jì)做的分錄是借應(yīng)付7500貸銀行,建賬時(shí)這7500的票還沒(méi)收回來(lái),會(huì)計(jì)的賬本上應(yīng)付賬款余額也在借方7500,但人家錄期初余額時(shí)錄入貸方余額7500,這么一來(lái)其實(shí)是對(duì)方欠發(fā)票,錢我們付清了,但錄入貸方余額,我們又欠對(duì)方錢了,像這種錄期初時(shí)借貸方向錄反了的情況老師該咋處理



您好,一般情況下,現(xiàn)在做憑證進(jìn)行調(diào)整處理,借:應(yīng)付賬款,7500元,貸;相關(guān)科目,7500元,再做借;預(yù)付賬款,7500元,貸:相關(guān)科目,7500元。
2019 08/01 23:16

84785028 

2019 08/01 23:19
當(dāng)時(shí)是借應(yīng)付貸銀行,現(xiàn)在咋調(diào)老師,你寫個(gè)完整的分錄,我沒(méi)懂老師意思,相關(guān)科目是啥

王雁鳴老師 

2019 08/01 23:23
您好,原來(lái)的分錄是借:應(yīng)付賬款,7500元,貸;銀行存款,7500元,實(shí)際錄入期初時(shí),成了借;銀行存款,7500元,貸:應(yīng)付賬款,7500元。現(xiàn)在做分錄,借:應(yīng)付賬款,7500元,貸;銀行存款,7500元,再做借;預(yù)付賬款,7500元,貸:銀行存款,7500元。

84785028 

2019 08/01 23:24
麻煩老師寫個(gè)完整的分錄

王雁鳴老師 

2019 08/01 23:24
您好,我寫了上面的分錄了。

84785028 

2019 08/01 23:33
謝謝老師

王雁鳴老師 

2019 08/01 23:34
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

84785028 

2019 08/01 23:38
但我在期初里只見(jiàn)了貸方應(yīng)付賬款余額7500沒(méi)見(jiàn)銀行借方7500,不知道她試算平衡怎么平的

王雁鳴老師 

2019 08/01 23:40
您好,這種情況下,就要找出這個(gè)7500元的借方是放到什么科目了,再把上面分錄里的銀行存款換成這個(gè)科目,就行了。

84785028 

2019 08/02 16:31
我查了老師看,這錢2018年5月付了一次31000后開(kāi)回發(fā)票3850

84785028 

2019 08/02 16:38
5月底開(kāi)會(huì)發(fā)票38500,六月初付了7500尾款,所以建賬前這筆賬就付清了,之前會(huì)計(jì)不知咋回事期初又錄了貸方7500,有關(guān)信息我發(fā)給老師了,這38500確實(shí)賬上反應(yīng)銀行付了

84785028 

2019 08/02 16:39
銀行的期初是對(duì)的,包括7500和31000,這是咋回事老師

王雁鳴老師 

2019 08/02 18:35
您好,這種情況,就是期初錄錯(cuò)了,可能把那個(gè)7500元,錄期初時(shí),錄入了利潤(rùn)分配。

84785028 

2019 08/02 19:35
利潤(rùn)分配里也沒(méi)有,這種情況該咋辦

王雁鳴老師 

2019 08/02 21:11
您好,那除了這個(gè)應(yīng)付賬款與期初不一樣,還有哪個(gè)科目與期初不一樣?您核對(duì)了嗎?麻煩您再核對(duì)一遍,謝謝。
