問題已解決
老師,賬上做錯了,借制造費用7500貸應(yīng)付賬款 7500 這筆跨年了,怎么處理呢?



你好
這個金額比較小,你直接是
借:應(yīng)付賬款 7500
貸:制造費用 7500
2023 01/31 14:35

84784992 

2023 01/31 14:36
如果通過未分配利潤怎么調(diào)整呢?

王超老師 

2023 01/31 14:38
?
這兩個科目都不是利潤表科目阿,不會影響未分配利潤的

84784992 

2023 01/31 14:38
制造費用最終轉(zhuǎn)成本里去了呀

王超老師 

2023 01/31 14:40
成本?
沒有阿,我這邊是轉(zhuǎn)到庫存商品里面的

84784992 

2023 01/31 14:41
出售時,就入成本了呀

王超老師 

2023 01/31 14:42
那是出售的時候阿

84784992 

2023 01/31 14:44
如果金額大怎么處理呢?

王超老師 

2023 01/31 14:45
?
你具體多少的金額阿

84784992 

2023 01/31 14:45
75000元,這算不算大呢?主要是跨年了呀

王超老師 

2023 01/31 14:47
你這個金額變動的比較厲害,我就沒有研究過了,你可以問一下其他老師的
