問題已解決
老師,增值稅所屬起五月,沒有申報加計抵減的500元,六月更改了申報表,七月申請退稅,并退稅到賬戶20.18元,請問我要如何做整個分錄



借銀存貸未交增值稅20.18
2019 08/02 15:00

84785036 

2019 08/02 15:06
加計抵減的部分不用做分錄?

84785036 

2019 08/02 15:07
退回的不應(yīng)該沖減已交增值稅?

郭老師 

2019 08/02 15:07
需要
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借未交增值稅
貸增值稅加計扣除
銀存

84785036 

2019 08/02 15:08
兩筆分錄?

84785036 

2019 08/02 15:09
銀行存款這個分錄怎么做

84785036 

2019 08/02 15:09
等于做三筆分錄是嗎

84785036 

2019 08/02 15:10
在同一憑證可以嗎?

郭老師 

2019 08/02 15:21
第一個退稅的時候做
第二個當月做賬做
第三個次月申報繳納做

84785036 

2019 08/02 15:29
我都沒有按時間做,現(xiàn)在補要怎么補

郭老師 

2019 08/02 15:33
補一個月里面,這個月或者上個月都可以

84785036 

2019 08/02 15:55
摘要寫補,是嗎?全部做這個月

郭老師 

2019 08/02 16:21
退稅
計提加計扣除
抵扣加計扣除,并交稅
分錄的摘要依次

84785036 

2019 08/02 16:33

84785036 

2019 08/02 16:34
老師,我這個退稅是4月的時候填加計抵減,6月去稅務(wù)局改申報表,就等于6月我多交了稅,7月我去申請退我加計抵減的502.51.

84785036 

2019 08/02 16:34
您看下,我這樣做對不對

郭老師 

2019 08/02 16:36
第一個退稅的不對
你交稅用的未交增值稅科目

84785036 

2019 08/02 16:38

84785036 

2019 08/02 16:39
這樣就可以了吧,如果后面的退稅,分次退,都用這個分錄

郭老師 

2019 08/02 16:41
你改下,未交增值稅是二級科目
是的,交稅怎么做的,退稅怎么紅沖

84785036 

2019 08/02 16:50
那我還科目,會不會之前的賬都亂了

郭老師 

2019 08/02 16:51
你把這個科目做平了之后停用,改用新的

84785036 

2019 08/02 16:55

84785036 

2019 08/02 16:55
這樣嗎

郭老師 

2019 08/02 16:58
放在貸方借方都可以
貸方藍字,借方紅字

84785036 

2019 08/02 17:06
好的??颇孔銎绞菦]有余額嗎?

郭老師 

2019 08/02 17:20
你沒有留抵,沒有未交的增值稅的就是平的
