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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:請問已認(rèn)證抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,賬務(wù)處理的完整分錄。主要是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄



借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 08/04 13:25

84785000 

2019 08/04 13:26

84785000 

2019 08/04 13:26
我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了吧,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785000 

2019 08/04 13:30
跨年了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?當(dāng)時(shí)做的上面這

郭老師 

2019 08/04 13:33
不是,不是這個(gè)分錄,你這個(gè)是紅沖收入的,你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

84785000 

2019 08/04 13:35
是的

84785000 

2019 08/04 13:36
其他

84785000 

2019 08/04 13:36
其他沒有

84785000 

2019 08/04 13:37
其他沒有

郭老師 

2019 08/04 13:38
紅沖這個(gè)分錄然后做我上面的

84785000 

2019 08/04 13:39
借主營成本,貸庫存這一

84785000 

2019 08/04 13:40
把主營成本改成以前年度損益調(diào)整對吧

郭老師 

2019 08/04 13:42
你這個(gè)是去年的嗎?
我建議你重新檢查下,是不是別人退貨給你,你又退回去了

84785000 

2019 08/04 13:43
是的,退回去了,

郭老師 

2019 08/04 13:49
你上面的分錄是別人退給你的,
你說的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你退給別人的

84785000 

2019 08/04 13:50
就沖我做的借主營成本(改成以前年度損調(diào)整),貸庫存這筆。然后做您上面這筆分錄對

郭老師 

2019 08/04 13:53
你的收入入不沖嗎

84785000 

2019 08/04 13:55
上面不是沖的收入嗎?整張全部紅沖

郭老師 

2019 08/04 13:56
你是別人退貨給你了是吧
兩個(gè)分錄完全沒有問題,你沖了收入成本也得紅沖才對
完全正確的處理方式

84785000 

2019 08/04 14:00
就是我現(xiàn)在不用紅沖,只做您做的那筆是

郭老師 

2019 08/04 14:21
你的購入發(fā)票開了紅紅字信息表了嘛
對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票了嘛

84785000 

2019 08/04 14:24
開了紅字信息表,對方開的好像不用交給我們,就忘了

郭老師 

2019 08/04 14:26
那就做我上面的分錄就可以了

84785000 

2019 08/04 14:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2019 08/04 14:38
不用客氣的,
