問題已解決
我公司已抵扣的進項發(fā)票發(fā)生退貨,進項稅轉(zhuǎn)出,等賬務處理



借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/06 16:04

84785038 

2023 09/06 16:07
不是做一筆原來購貨分錄的負數(shù)分錄嗎

84785038 

2023 09/06 16:08
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦

東老師 

2023 09/06 16:08
你們是對外銷售的嗎?還是購買的?

84785038 

2023 09/06 16:11
我們公司是購買方

東老師 

2023 09/06 16:13
借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
