問題已解決
兩個行政單位合并,要將另一個單位的賬并到我們單位的帳上,我們應(yīng)該怎么處理



你是直接并入處理
借:資產(chǎn)類
貸:負(fù)債類
凈資產(chǎn)類
2019 08/05 15:29

84785041 

2019 08/05 15:45
比如對方單位科目余額結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款5萬元,應(yīng)付帳款3萬,應(yīng)收帳款1.5萬元,合并到我?guī)ど?,我這邊會計分錄應(yīng)該怎么做

84785041 

2019 08/05 16:19
上面那段免稅規(guī)定怎么理解

陳詩晗老師 

2019 08/05 16:46
借:銀行存款5
應(yīng)收帳款1.5
貸:應(yīng)付賬款3
凈資產(chǎn)3.5
