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問題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額下設(shè)幾個(gè)科目?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅?

84785040| 提問時(shí)間:2019 08/09 20:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目 未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅都不是在進(jìn)項(xiàng)稅額下面設(shè)置的明細(xì),不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)下面再設(shè)置4級(jí)明細(xì)科目的
2019 08/09 20:33
84785040
2019 08/09 21:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方還是貸方科目?
鄒老師
2019 08/09 22:15
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出發(fā)生是計(jì)入貸方
84785040
2019 08/09 22:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面進(jìn)項(xiàng)稅額還要轉(zhuǎn)出到其他地方嗎?老師
鄒老師
2019 08/09 22:36
你好,需要轉(zhuǎn)的 ,完整過(guò)程是這樣 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84785040
2019 08/09 22:53
如果是收到虛開的專票,要如何賬務(wù)處理?全部負(fù)數(shù)嗎?比如:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款
鄒老師
2019 08/09 22:57
你好,虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖?
84785040
2019 08/09 23:00
沒有的,對(duì)方跑路了,我們有收到物品
鄒老師
2019 08/10 08:58
你好,既然是虛開的發(fā)票,那應(yīng)當(dāng)只是開具了發(fā)票,沒有真實(shí)購(gòu)進(jìn)物品才是啊 認(rèn)定為虛開發(fā)票,就需要做之前相反分錄沖銷
84785040
2019 08/10 11:19
真實(shí)購(gòu)進(jìn)的物品,對(duì)方是買的發(fā)票?我們?nèi)胭~了
鄒老師
2019 08/10 11:19
你好,既然是真實(shí)購(gòu)進(jìn)的無(wú)票,那你方就不會(huì)構(gòu)成虛開發(fā)票啊
84785040
2019 08/10 11:25
問題是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?對(duì)方公司被稽查查了,查到我們,發(fā)票還能用嗎?
鄒老師
2019 08/10 11:25
你好,如果是真實(shí)發(fā)生的交易,不屬于虛開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 對(duì)方被稽查了并不必然導(dǎo)致你單位取得的進(jìn)項(xiàng)就無(wú)法抵扣的
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