問題已解決
老師,報錯了增值稅。主要原因是因為進項發(fā)票有兩次認證,但是系統(tǒng)只顯示一次認證的發(fā)票,所以導致進項少了,多交了稅款,這個要怎么處理呢,去稅局應該要帶什么資料



這個月的是吧
帶著紙質(zhì)的申報表,公章,身份證去就可以
2019 08/10 09:09

84785029 

2019 08/10 09:45
老師,你好,如果多交的稅款想留下期抵扣呢,怎么要怎么處理呢。

郭老師 

2019 08/10 09:47
修改之后,不申請退稅,留抵下月自動出

84785029 

2019 08/10 09:48
老師,本來不用交稅的,但是也交了稅,這個稅不是可以申請退稅,或者抵稅嗎。

郭老師 

2019 08/10 09:52
是的,你不是留著以后抵扣,
以后抵扣的不申請退稅

84785029 

2019 08/10 09:53
多交的稅,那只能申請退稅嗎。

郭老師 

2019 08/10 09:54
不是,可以留抵,留著以后抵扣

84785029 

2019 08/10 09:55
好的。謝謝老師。

84785029 

2019 08/10 09:58
那如果要抵扣的話要帶什么資料去啊。

郭老師 

2019 08/10 09:58
抵扣以前多交的?自己申報,留抵在主表里面顯示的

84785029 

2019 08/10 09:58
申請留底要帶什么資料去呢。

郭老師 

2019 08/10 10:02
帶著紙質(zhì)的申報表,公章,身份證去就可以
改你的申報表
