問題已解決
老師,現(xiàn)在我進項少了,等于本月要多交增值稅了,是因為有50萬的進項發(fā)票當時1月就認證用過了,4月發(fā)票才收到忘記了,現(xiàn)在怎么彌補老板的損失,以后怎么彌補呀



不是財務造成的損失,只是提前交了。后期有多的進項,后期不交增值稅
2023 05/05 14:33

84785041 

2023 05/05 14:37
可以在5月沖掉那50多萬的銷項發(fā)票嗎?假如5月沒開發(fā)票,然后沖紅掉55萬,等于5月的收入是-55萬,這樣行不行的,就是增值稅是負數(shù)了

文文老師 

2023 05/05 14:46
即使5月沖掉,4月申報期的,該交還是交

84785041 

2023 05/05 14:47
現(xiàn)在怎么彌補這個損失,這個發(fā)票提前被用過了,時間長了真的記不到了,我不可能來一張發(fā)票就要查一下認證系統(tǒng)的呀,這個不知道怎么向老板解釋了

文文老師 

2023 05/05 14:53
實話實說,進項不夠。
