問題已解決
請問老師,一般納稅人當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時需要做賬務(wù)處理嗎?



你好,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
2019 08/13 14:11

84784954 

2019 08/13 14:30
那就是等什么時候銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師可否把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)給我,我怕寫錯了

彩麗老師 

2019 08/13 14:37
可以的
當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)你交稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
