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問題已解決

請問老師,一般納稅人當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時需要做賬務(wù)處理嗎?

84784954| 提問時間:2019 08/13 14:10
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
2019 08/13 14:11
84784954
2019 08/13 14:30
那就是等什么時候銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師可否把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)給我,我怕寫錯了
彩麗老師
2019 08/13 14:37
可以的 當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)你交稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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