問題已解決
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?



您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023 07/03 15:48

84784983 

2023 07/03 15:48
屁,進(jìn)大于銷是有留底,不是多繳

小林老師 

2023 07/03 16:13
期末應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)就是這個分錄,

84784983 

2023 07/03 16:15
你有沒有好好看我的問題

小林老師 

2023 07/03 16:20
如果不理解,請看財會2016 22號文件,寫得很清楚

84784983 

2023 07/03 16:34
如果需要我去看文件,那么你存在的意義是什么?占著茅坑不拉屎?

小林老師 

2023 07/03 16:36
已經(jīng)準(zhǔn)確回復(fù)您了

小林老師 

2023 07/03 16:39
留抵也是按多交增值稅處理
