問題已解決
老師,你好,我們公司簽了一份純勞務(wù)稅率為3%的分包合同,在電子稅務(wù)局上面怎么備案?我去稅務(wù)局問了他們讓自己在電子稅務(wù)局上備案,怎么操作讓自己在上面找他們也不知道



您好,找不到你就在查找你們搜 備案 就可以出來了
2019 08/16 16:47

84784957 

2019 08/16 17:06
備案里面沒有這一項(xiàng)

小黎老師 

2019 08/16 17:09
你好,有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅備案呀 你截圖我?guī)湍阏遗?/div>

84784957 

2019 08/16 17:13

小黎老師 

2019 08/16 17:16
你好,我特意登的電子稅務(wù)局給你找的 你看

84784957 

2019 08/16 17:23
看到了,老師,謝謝您

小黎老師 

2019 08/16 17:24
您好,不用謝哦 給個(gè)五星好評(píng)支持下唄


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- 26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0. 昨天
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