問題已解決
誤收退稅(增值稅)的賬務處理,我們之前的做法是借方應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸方應交稅金-未交增值稅,退稅之前結(jié)轉(zhuǎn)多交稅金怎么處理



你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅金-增值稅-未交增值稅。
2019 08/21 10:11

84785003 

2019 08/21 10:19
和進項無關(guān),是紅字信息表的問題,可以直接借方做 應交稅金—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,等稅款退下來,再沖減多交增值稅

小祝老師 

2019 08/21 10:26
我剛剛也只是舉個例子而已,如果你不是進項的退稅,你可以直接做借方應交稅金—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應交稅金-增值稅-未交增值稅。你剛剛開始借貸都是未交增值稅是不對的。要把進出明細寫清楚,以后才方便核對稅款。

84785003 

2019 08/21 10:27
好的,謝了

小祝老師 

2019 08/21 10:30
如果對我的答案滿意,請給五星好評。(*^▽^*)
