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老師,請問,之前客戶轉了19萬給我們,現在我們開票出去是23萬,這樣要怎么樣做分錄呢?

84785011| 提問時間:2019 08/21 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預收23貸主營業(yè)務收入,應交稅費 預收借方余額表手應收未收到的
2019 08/21 15:04
84785011
2019 08/21 15:10
老師,之前那個會計做了一筆賬的,借:銀行19萬,貸預收19萬,現在是把票開出去23萬,不是要沖那19萬,借預收19萬,借:4.6萬,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費嗎?
郭老師
2019 08/21 15:17
借方都做預收就可以,預收借方余額表示應收未收的,
84785011
2019 08/21 15:18
老師,那我這樣做的分錄對嗎?
郭老師
2019 08/21 15:18
借你沒有寫科目,怎么是4.6
84785011
2019 08/21 15:19
數字寫錯了,是4萬的,借:應收賬款4萬
郭老師
2019 08/21 15:22
你好,也可以這么做的
84785011
2019 08/21 15:42
老師,應收跟預收2個都是表示一樣的意思嗎?
郭老師
2019 08/21 15:44
應收借方余額和預收借方余額是一樣的
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