問題已解決
老師 我們單位的固定資產(chǎn)折舊表中部分固定資產(chǎn)凈值已經(jīng)是負數(shù)了 應(yīng)該是我多提了 我應(yīng)該怎么處理 去年年底的固定資產(chǎn)部分凈值為負 今年1月開始做賬我就直接把凈值為負數(shù)的固定資產(chǎn)直接刪除了 還需要做哪些賬務(wù)處理



通過以前年度損益調(diào)整
借:累計折舊
貸以前年度損益調(diào)整
最后影響的是固定資產(chǎn)項目和未分配利潤項目!
2019 08/23 16:22

84784975 

2019 08/23 16:23
我可以做紅字沖銷嘛 把負的給沖了

俞老師 

2019 08/23 16:25
標(biāo)準(zhǔn)的做法是我上面寫的
影響的是固定資產(chǎn)項目和未分配利潤項目
