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問題已解決

老師 我們單位的固定資產(chǎn)折舊表中部分固定資產(chǎn)凈值已經(jīng)是負數(shù)了 應(yīng)該是我多提了 我應(yīng)該怎么處理 去年年底的固定資產(chǎn)部分凈值為負 今年1月開始做賬我就直接把凈值為負數(shù)的固定資產(chǎn)直接刪除了 還需要做哪些賬務(wù)處理

84784975| 提問時間:2019 08/23 16:06
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
通過以前年度損益調(diào)整 借:累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 最后影響的是固定資產(chǎn)項目和未分配利潤項目!
2019 08/23 16:22
84784975
2019 08/23 16:23
我可以做紅字沖銷嘛 把負的給沖了
俞老師
2019 08/23 16:25
標(biāo)準(zhǔn)的做法是我上面寫的 影響的是固定資產(chǎn)項目和未分配利潤項目
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