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老師,您好,請(qǐng)問1.管理費(fèi)用有貸方有金額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 2.利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列嗎

84784977| 提問時(shí)間:2019 08/27 23:40
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019 08/27 23:43
84784977
2019 08/27 23:53
那如果是財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入呢,是借方紅字還是計(jì)貸方?
凡凡老師
2019 08/28 09:03
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入也是借方紅字的。
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