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老師,計提工資的話,計提的工資數(shù)目和實際發(fā)放的工資數(shù)目有出入怎么辦呢



你好,1、上個月的工資多計提了,需要沖回多計提的部分:
上個月計提時:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
沖回多計提的工資時:
借:應付職工薪酬
貸:管理費用-工資
2、實際應發(fā)工資比計提的工資數(shù)大,需要補回少計提的部分:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
2019 09/03 09:10

老師,計提工資的話,計提的工資數(shù)目和實際發(fā)放的工資數(shù)目有出入怎么辦呢
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