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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我在本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫了上月的增值稅,導(dǎo)致期末未繳稅額增加(上月+本月)的合計(jì)數(shù)、期初未繳稅額增加(上月應(yīng)納稅額)。這有沒(méi)有關(guān)系呀?改也改不了



你好,你可以上傳圖片看下
2019 09/09 08:55

84784999 

2019 09/09 09:41

路老師 

2019 09/09 09:43
你好,你應(yīng)該在第30欄填22741.61

84784999 

2019 09/09 09:46
我是在30欄填的,25欄自動(dòng)變的,現(xiàn)在改不了了

路老師 

2019 09/09 10:10
25欄正常應(yīng)該是系統(tǒng)自帶的,如果你填了30欄,那么27欄會(huì)自動(dòng)變成22741.61,32欄是27953.36,33欄會(huì)為0,不好改是已經(jīng)申報(bào)好了嗎?

84784999 

2019 09/09 10:13
老師,我現(xiàn)在改好了。還想問(wèn)下您殘保金如何申報(bào)呀?

路老師 

2019 09/09 10:52
你好,殘保金目前 我沒(méi)涉及到,建議你再咨詢下哦
