問題已解決
老師好,合作社購入小配件做賬時,直接借:主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金 還是借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金呢



您好:
建議您借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金
2019 09/16 20:22

84785038 

2019 09/16 20:22
稅要單獨記嗎?還是不用管

84785038 

2019 09/16 20:23

明燁老師 

2019 09/16 20:26
您好:
稅的話不用單獨計,單張發(fā)票計一筆進項稅即可。

84785038 

2019 09/16 20:28
我的意思是不可以直接借:庫存商品
貸:庫存現(xiàn)金
而要借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅
貸:庫存商品嗎?

明燁老師 

2019 09/16 20:29
您好:
是的,專票是需要這樣記賬的,將進項稅單獨計

84785038 

2019 09/16 20:30
普票的話借:庫存商品
貸:庫存現(xiàn)金就可以嗎?

明燁老師 

2019 09/16 20:32
您好:
您的理解正確。

84785038 

2019 09/16 20:34
購入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金
不計提可以嗎

明燁老師 

2019 09/16 20:35
您好:
看是不是專票,是專票的話需要提稅

84785038 

2019 09/16 20:36
不是專票,我的意思是不計提折舊可以嗎

明燁老師 

2019 09/16 20:38
您好:
提折舊和是不是專票沒有關(guān)系,所有計入固定資產(chǎn)科目的均需要計提折舊

84785038 

2019 09/16 20:38
怎么計提折舊呢?

明燁老師 

2019 09/16 20:46
您好:
按照預計使用年限計提:
借:成本費用 貸:累計折舊即可

84785038 

2019 09/16 20:48
我們是合作社,年底會分紅,比如2018年利潤是2萬,一人分15000,一人分5000,這個會計分錄該怎么做呢

明燁老師 

2019 09/16 20:53
您好:
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利
借:應付股利 貸:銀行存款

84785038 

2019 09/16 20:55
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付股利
借:應付股利~a
~b
貸:銀行存款
是這樣嗎?

明燁老師 

2019 09/16 21:04
您好:
是的,您的理解正確

84785038 

2019 09/16 21:05
合作社其他人投入錢了,該怎么做分錄呢

明燁老師 

2019 09/16 21:05
您好:
借:實收資本,貸:銀行存款
