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老師收到對(duì)方的成本款,用庫存現(xiàn)金支付,怎么做賬?借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/29 14:42
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金這樣的做賬方式是正確的,當(dāng)其他業(yè)務(wù)成本支出金額增加時(shí),庫存現(xiàn)金減少,庫存現(xiàn)金的減少代表了該筆費(fèi)用的支付。 記帳時(shí),我們最重要的就是要把收入與支出保持平衡,把具體的財(cái)務(wù)交易記錄下來,以便稍后核實(shí)賬面數(shù)目。老師需要時(shí)把這筆支出的費(fèi)用加入到其他業(yè)務(wù)成本的總額中,讓賬面上的金額平衡,并要把對(duì)應(yīng)的實(shí)物收據(jù)保存好,以備核實(shí)。 同時(shí),在實(shí)際工作中,還要注意財(cái)務(wù)管理細(xì)節(jié),比如最佳節(jié)點(diǎn)、最優(yōu)支付方式、費(fèi)用分類等。此外,還要確保貨幣的安全,如定期回收現(xiàn)金,實(shí)時(shí)追蹤流動(dòng)款項(xiàng),定期審計(jì)支付,以確保財(cái)務(wù)安全。
2023 01/29 14:52
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