問題已解決
事業(yè)單位其他應(yīng)付款調(diào)整問題。從其他單位收來的錢,我們負(fù)責(zé)交到上級(jí)單位,沒有全部上交,留了一部分在單位,導(dǎo)致其他應(yīng)付款掛著一筆錢,這錢不用給了,留著自己用,請(qǐng)問如何處理?



你如果不歸還了,你是要轉(zhuǎn)到你的補(bǔ)貼收入里面。
2019 09/17 18:53

84784955 

2019 09/17 18:54
分錄怎么做呢?

84784955 

2019 09/17 18:55
錢是在財(cái)政代管資金里面的

陳詩晗老師 

2019 09/17 18:55
借:其他應(yīng)付款
貸:Xx收入

84784955 

2019 09/17 18:56
就只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不做預(yù)算會(huì)計(jì)是吧?

陳詩晗老師 

2019 09/17 19:16
你這如果不是屬于預(yù)算類資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。

84784955 

2019 09/17 19:18
屬于的,要怎么做呢?

陳詩晗老師 

2019 09/17 19:19
借:資金結(jié)存
貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
