問題已解決
老師,個人抬頭發(fā)票單位不報銷,沖紅再開單位發(fā)票,同一筆業(yè)務金額沒變,抬頭變了,明細賬可以登在一起嗎?



明細賬可以登在一起嗎?---這個發(fā)票已經(jīng)不能報銷,換開公司抬頭的發(fā)票了,那么明細賬根據(jù)具體的記賬分錄記錄就是了。這個也不涉及一起登錄的事情。
2019 09/18 19:38

84785045 

2019 09/18 20:11
老師,是這樣的,這筆業(yè)務以后不會再有,我想著登記在一起容易記,一定要分開登記嗎?

張艷老師 

2019 09/18 20:13
這個業(yè)務就是一筆業(yè)務,不清楚您說的要合并一起登賬,具體指的是什么?

84785045 

2019 09/18 20:22
是這樣的,學校給老師配房子住,今年房子漏水,老師自己先墊付維修費,讓我們開的是老師個人抬頭發(fā)票,拿學校報銷時,學校要求退回重開學校抬頭發(fā)票,因為跨月了,我們沖紅再開,這筆分錄怎么寫,明細賬又怎么登呢?
原發(fā)票
借,應收賬款 個人
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費
沖紅時,換了方向
再開
借,應收賬款 學校
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費

張艷老師 

2019 09/18 20:24
這樣的話,明細賬是要分兩筆登記的。一負一正。

84785045 

2019 09/18 20:28
我知道要分兩筆,就是請教一下,是登記在同一頁,還是分開單位和個人兩頁登記

張艷老師 

2019 09/18 20:31
這個要按您公司的明細賬是按單位分的還是按個人分了?

84785045 

2019 09/18 20:35
老師,我們應收賬款是一個客戶一個戶頭,這筆業(yè)務我現(xiàn)在是要作為一個戶頭還是兩個戶頭。

84785045 

2019 09/18 20:35
不管單位和個人

張艷老師 

2019 09/18 20:36
這樣的話,那就要分開登記明細賬了。在個人抬頭那頁填寫負數(shù),在學校抬頭那頁填寫正數(shù)。

84785045 

2019 09/18 20:38
比喻,應收賬款 某某公司
應收賬款, 某某個人
兩個客戶

84785045 

2019 09/18 20:40
如果是分開,那前面?zhèn)€人付的錢,怎么轉(zhuǎn)到學校抬頭上呢

張艷老師 

2019 09/18 20:43
之前收個人的錢用的哪個科目?

84785045 

2019 09/18 20:45
維修費,個人1000
收到款項,個人1000
維修費,個人紅字1000
維修費,學校藍字1000
老師,全登記在學校一個戶頭上,這樣可以嗎?

84785045 

2019 09/18 20:46
現(xiàn)金

84785045 

2019 09/18 20:46
這個是應收賬款明細賬

張艷老師 

2019 09/18 20:49
既然您收的是現(xiàn)金,這個也不需要轉(zhuǎn)到學校抬頭上。您說的是現(xiàn)金日記賬的登記嗎?還是?

84785045 

2019 09/18 20:49
老師,我說的是應收賬款明細賬

張艷老師 

2019 09/18 20:50
您收的是現(xiàn)金,還通過應收賬款科目過渡了?
如果是的話,那就做一筆分錄
借:應收賬款--學校
貸:應收賬款--個人

84785045 

2019 09/18 20:59
原發(fā)票
借,應收賬款 個人
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費
借,現(xiàn)金
貸 ,應收賬款 個人
沖紅發(fā)票及重開的學校抬頭發(fā)票該怎么寫分錄?

84785045 

2019 09/18 21:04
接下來是不是只用寫你教的那個分錄就可以了
原發(fā)票
借,應收賬款 個人
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費
借,現(xiàn)金
貸 ,應收賬款 個人
借,應收賬款,學校
貸,應收賬款,個人

84785045 

2019 09/18 21:23
老師,不好意思,我剛查了一下,沖紅時,錢未收回,重開發(fā)票后對方才付的現(xiàn)金,上面的分錄如果不行,請幫我把這個業(yè)務的完整分錄寫出來吧,謝謝!麻煩您了
小規(guī)模納稅人

張艷老師 

2019 09/18 21:34
借,應收賬款 個人
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費
借,現(xiàn)金
貸 ,應收賬款 個人
沖紅發(fā)票及重開的學校抬頭發(fā)票該怎么寫分錄?----首先將上面的分錄紅沖,然后做
借,應收賬款 學校
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費
借,應收賬款 個人
貸 ,應收賬款 學校

張艷老師 

2019 09/18 21:36
您要的完整分錄,抱歉,老師是一個問題一個問題回復的,剛才才看到您最后一個問題。抱歉。
首先將之前的分錄紅沖,然后做
借:應收賬款 學校
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收到款項后,做
借:庫存現(xiàn)金
貸:應收賬款--學校
