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問題已解決

老師,請問出口商品沒有報(bào)關(guān)單,有進(jìn)貨專票,也收取了外方匯款,但無報(bào)關(guān)單,如何做會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2019 09/20 08:24
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)沒有報(bào)關(guān),不能享受免抵退稅的政策,只能按國內(nèi)銷售處理,交銷售的增值稅,對于進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減銷項(xiàng)稅。
2019 09/20 08:29
84785034
2019 09/20 08:31
銷售的增值稅怎么計(jì)算呢
84785034
2019 09/20 08:32
收款是外匯,沒有發(fā)票
江老師
2019 09/20 08:33
你們的國內(nèi)銷售的增值稅稅率就是開發(fā)票的稅率,這個(gè)是可以開具發(fā)票的。
84785034
2019 09/20 08:38
國內(nèi)只有供應(yīng)商提供的進(jìn)貨專票,銷售是出口的,但沒有報(bào)關(guān)的
84785034
2019 09/20 08:39
類似郵寄的樣品
江老師
2019 09/20 08:39
我知道你說的意思了,沒有報(bào)關(guān),就是無法享受出口的免抵退稅政策。就是銷售不免稅,出口不退稅 只能按國內(nèi)銷售處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 采購商品的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 就是這樣的賬務(wù)處理
84785034
2019 09/20 08:43
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算,因?yàn)闆]有報(bào)關(guān)單,沒有出口離岸價(jià)啊
江老師
2019 09/20 08:44
如果是你們國內(nèi)的銷售貨物的稅率是13%,就是按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅
84785034
2019 09/20 08:46
老師能給我提供一個(gè)公式么,因?yàn)槲覄傞_始做,是用收款*稅率么?
江老師
2019 09/20 08:47
如果收款的金額是10000元,那么,不含稅的金額是:10000/1.13;稅額是:10000/1.13*13%
84785034
2019 09/20 08:49
收款金額是用收匯*外匯人民幣牌價(jià)么
江老師
2019 09/20 09:48
是的,按收匯的金額*外匯購入價(jià),就是對于銀行而言是外匯購入
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