問題已解決
老師,我們是事業(yè)單位,去年“財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目是借方余額,是負(fù)數(shù),所以今年新會計制度新啟用賬套時“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”和“資金結(jié)存”科目期初數(shù)錄入為0,這樣的話去年和今年的數(shù)就銜接不上了,該如何調(diào)賬?



您好,建議調(diào)賬時,按原來“財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目是借方余額的負(fù)數(shù),調(diào)整回去就行了?!百Y金結(jié)存”科目,再根據(jù)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款結(jié)余,以及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目余額來調(diào)整就行了。
2019 09/23 20:54

84784991 

2019 09/23 21:29
老師,怎么調(diào)整回去?。磕苷f的具體點(diǎn)嗎?我今年新接的會計,我現(xiàn)在已經(jīng)啟用新賬記到9月份了,調(diào)賬是在今年做嗎?我不知道我今年期初數(shù)輸入為0對不對,今年不知道咋做調(diào)賬憑證才能與去年對上。

王雁鳴老師 

2019 09/23 21:31
您好,調(diào)賬是在9月份做就行了,去年您把那個負(fù)數(shù)記入哪個科目了?。恳话闱闆r下,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的時候,記入的是哪個科目,今年就再做個紅字憑證的分錄就行了。

84784991 

2019 09/23 21:46
去年事業(yè)支出大于財政補(bǔ)助收入導(dǎo)致年末財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目負(fù)數(shù),今年預(yù)算會計期初數(shù)不允許為負(fù)數(shù),所以錄入為0,那我9月份做個調(diào)整分錄借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) -2萬 ,貸:資金結(jié)存 -2萬,是嗎?

王雁鳴老師 

2019 09/23 21:49
您好,是的,可以這樣操作的。

84784991 

2019 09/23 21:57
老師,如果我想用去年的銀行利息收入支付今年的銀行賬戶管理費(fèi),應(yīng)該走啥科目?

王雁鳴老師 

2019 09/23 22:00
您好,一般情況下,借:其他費(fèi)用,貸:銀行存款。
