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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛接過(guò)來(lái)一家小公司,我是根據(jù)交接過(guò)來(lái)的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入我的期初余額嗎?



您好
是根據(jù)交接過(guò)來(lái)的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初余額
2019 09/28 10:27

84784993 

2019 09/28 10:29
那比如負(fù)債類的科目是貸方是負(fù)的呢怎么錄入呢?

bamboo老師 

2019 09/28 10:30
在科目錄入金額的時(shí)候?qū)?yīng)填寫(xiě)負(fù)數(shù)

84784993 

2019 09/28 11:16
對(duì)方是19年5月末交接過(guò)來(lái)的,我從六月份做賬,那賬套啟用日期是不是就是六月份呢?

bamboo老師 

2019 09/28 11:18
是的 從六月份做賬,賬套啟用日期就是六月份

84784993 

2019 09/28 11:28
試算是平衡的,但資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢

bamboo老師 

2019 09/28 11:30
您建賬的科目余額表是啥樣的

84784993 

2019 09/28 11:40
就是錄入余額表的時(shí)候有一個(gè)本年利潤(rùn)借方金額,資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末就相差這個(gè)金額

bamboo老師 

2019 09/28 11:41
那您有沒(méi)有加到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面

84784993 

2019 09/28 11:45

84784993 

2019 09/28 11:45

84784993 

2019 09/28 11:46

bamboo老師 

2019 09/28 12:16
把未分配利潤(rùn)里面填借方116932.24看看
