當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看一下,科目余額表唄 這是我剛接過來的帳,5月份的余額表



你好,剛接過來的賬,你需要根據(jù)5月的期末余額,一個(gè)個(gè)科目去核對(duì),是否賬實(shí)相符。
2022 06/24 14:15

84785000 

2022 06/24 14:21
一個(gè)一個(gè)數(shù)核對(duì)?。?/div>

84785000 

2022 06/24 14:22
應(yīng)收帳款!我需要查發(fā)票,需要查銀行嘛

大海老師 

2022 06/24 14:25
1、是的,根據(jù)每個(gè)科目的余額去核對(duì),比如庫存現(xiàn)金,看實(shí)際的現(xiàn)金是否與賬上一致。比如銀行存款,看銀行對(duì)賬單里的數(shù)據(jù)是否與賬上一致。
2、應(yīng)收賬款,需要與對(duì)方客戶核對(duì),看是否與對(duì)方客戶的往來款金額一致。

84785000 

2022 06/24 14:34
應(yīng)收賬款應(yīng)該有二級(jí)科目啊

大海老師 

2022 06/24 14:38
是的,應(yīng)收賬款一般有二級(jí)科目或輔助核算,你需要進(jìn)入應(yīng)收賬款明細(xì)賬,找到二級(jí)科目或輔助核算,然后才能與客戶一一去核對(duì)。

84785000 

2022 06/24 14:57
一般 與前會(huì)計(jì)交接,應(yīng)該交接科目余額表嘛》?
至少賬上的 ,二級(jí)科目或者三級(jí)科目

大海老師 

2022 06/24 15:00
一般與前任會(huì)計(jì)交接,應(yīng)該交接科目余額表,另外,要交接得很細(xì)致,需要交接到二級(jí)科目或三級(jí)科目。

84785000 

2022 06/24 15:02
我看我這前任都沒給我 科目余額表

大海老師 

2022 06/24 15:03
你最開始發(fā)的就是科目余額表,同學(xué)。其他的明細(xì)科目核對(duì),需要跟前任會(huì)計(jì)溝通好。


相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 你好,老師,請(qǐng)問一下,購買的消防設(shè)備,做固定資產(chǎn),按多少年折舊 17小時(shí)前
- 老師,印刷品屬于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的征稅范圍嗎就是打字復(fù)印,條幅, 19小時(shí)前
- 營業(yè)執(zhí)照年審沒有,在哪里查? 20小時(shí)前
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 17天前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 17天前