當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,付給供應(yīng)商貨款抹零的那部分要記什么科目?



你好,發(fā)票是多開少付嗎
2019 10/04 08:49

84785001 

2019 10/04 15:09
內(nèi)賬,不開發(fā)票的

佟老師 

2019 10/04 15:47
那就直接按照實(shí)際付款記賬

84785001 

2019 10/04 16:02
我們是按采購的送貨單錄入系統(tǒng)庫存的,那付應(yīng)付賬款優(yōu)惠少付的金額我要怎樣做分錄沖銷掉?

佟老師 

2019 10/04 16:04
借:應(yīng)付賬款
貸;庫存商品

84785001 

2019 10/04 16:21
好的,那我做這項分錄沖賬時我要附什么原始單據(jù)?

佟老師 

2019 10/04 16:22
把你的付款單據(jù)作為附件

84785001 

2019 10/04 16:34
好的,明白了,謝謝老師提點(diǎn)

佟老師 

2019 10/04 16:49
不客氣,祝您節(jié)日愉快!
