問(wèn)題已解決
老師,我們新公司,上個(gè)月有一個(gè)工程項(xiàng)目,先開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)工,會(huì)計(jì)分錄怎么做。這個(gè)月有了費(fèi)用發(fā)生,又沒(méi)有收入對(duì)應(yīng)了,怎么做



開(kāi)發(fā)票之后付款了嗎?開(kāi)發(fā)票 后做了收入可以先暫估成本
2019 10/09 08:29

84784985 

2019 10/09 09:52
那分錄怎么做

84784985 

2019 10/09 09:54
發(fā)票開(kāi)了,然后對(duì)方已付款,第二個(gè)才有一點(diǎn)點(diǎn)施工的材料費(fèi),估計(jì)下面還要兩個(gè)月才能知道具體的費(fèi)用

樸老師 

2019 10/09 10:06
那你做成收入,然后你暫估成本就可以了,年底之前來(lái)成本票就可以了

84784985 

2019 10/09 10:08
那具體用了多少也不知道啊,相關(guān)的分錄怎么做

樸老師 

2019 10/09 10:14
你領(lǐng)料的時(shí)候沒(méi)記嗎

樸老師 

2019 10/09 10:15
你直接暫估就行了,先不用管,反正來(lái)票沖暫估的,按照票做

84784985 

2019 10/09 10:32
那每一步的分錄呢

樸老師 

2019 10/09 10:39
分錄直接做工程成本材料暫估貸銀行這樣
