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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,社保+公積金,沒有計(jì)提,直接銀行扣款繳納,如何做分錄?



您好
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸:銀行存款
2019 10/09 22:04

84785031 

2019 10/09 22:07
不計(jì)入管理費(fèi)用嗎?

bamboo老師 

2019 10/09 22:08
計(jì)入管理費(fèi)用是計(jì)提時(shí)候的分錄
借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
管理費(fèi)用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金

84785031 

2019 10/09 22:11
我想省去中轉(zhuǎn)科目,可以借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān)的社保+公積金)應(yīng)付工資(個(gè)人承擔(dān)的社保+公積金)貸:銀行存款?

bamboo老師 

2019 10/09 22:12
應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬的

84785031 

2019 10/09 22:14
嗯嗯,但應(yīng)付職工薪酬不能沖為零

bamboo老師 

2019 10/09 22:19
這樣的話 應(yīng)付職工薪酬科目沒有余額啊

84785031 

2019 10/09 22:26
借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān)的社保+公積金)應(yīng)付職工薪酬(個(gè)人承擔(dān)的社保+公積金)貸:銀行存款?

84785031 

2019 10/09 22:26
有余額呀

bamboo老師 

2019 10/09 22:30
我寫的分錄不是這樣的啊
