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問題已解決

在申報(bào)增值稅時(shí)提示應(yīng)納稅額減征額填報(bào)異常

84784984| 提問時(shí)間:2019 10/13 09:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你應(yīng)該是填寫第23欄才出現(xiàn)的 當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019 10/13 09:13
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