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問題已解決

老師,申報(bào)增值稅時提示申報(bào)原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,請問下這個要怎么處理???

84785043| 提問時間:2023 10/16 11:25
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汪靜靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)納稅額減征額需要重新填寫,保證應(yīng)納稅額=銷售額-減征-免征
2023 10/16 11:26
84785043
2023 10/16 11:39
老師,我核對過然后重新填寫一遍還是提示我這個
汪靜靜老師
2023 10/16 11:48
你好,需要檢查各個表,勾稽關(guān)系是否一致
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