問題已解決
收到一張增值稅專用發(fā)票,但是不能抵扣,要進項稅轉(zhuǎn)出,完整的分錄怎樣寫



您好
請問收到發(fā)票的分錄有沒有寫
沒有寫的話是成本還是費用
2019 10/14 13:50

84785020 

2019 10/14 14:06
已認(rèn)證,還沒做分錄

84785020 

2019 10/14 14:07
但要進項稅轉(zhuǎn)出

bamboo老師 

2019 10/14 14:09
是成本還是費用發(fā)票

84785020 

2019 10/14 14:56
送客戶禮品

bamboo老師 

2019 10/14 14:57
那可以只寫一筆分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

84785020 

2019 10/14 15:04
比如金額1000,管理費用-業(yè)務(wù)招待費 884.96應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 115.04,庫存現(xiàn),1000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,金額對不上了

bamboo老師 

2019 10/14 15:05
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 115.04
貸:庫存現(xiàn)金 1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 115.04
怎么會對不上?

84785020 

2019 10/14 15:09
但發(fā)票總金額含稅價付了1115.04呢,怎么庫存現(xiàn)金是 1000呢 謝謝老師

bamboo老師 

2019 10/14 15:10
您發(fā)票總金額1115.04 價稅分錄各自是多少 或者把發(fā)票給我看看

84785020 

2019 10/14 15:15
好的,老師。我是舉個例子

bamboo老師 

2019 10/14 15:16
計入管理費用跟庫存現(xiàn)金的是發(fā)票的總金額 兩個稅費科目根據(jù)發(fā)票的稅額填寫 分錄肯定是平的

84785020 

2019 10/14 15:18
是送給客戶的禮品

bamboo老師 

2019 10/14 15:19
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 7900
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 908.85
貸:庫存現(xiàn)金 7900
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出908.85

84785020 

2019 10/14 15:23
這個月認(rèn)證了放在下個月做可以嗎

bamboo老師 

2019 10/14 15:25
放在下個月做的話 這個月申報表的進項稅額跟賬上的不一樣

84785020 

2019 10/14 15:33
這個問題放在平臺上,大家看,上面的發(fā)票打馬賽克,省的騷擾電話不斷

bamboo老師 

2019 10/14 15:34
您上傳的時候把單位名稱涂抹一下啊

84785020 

2019 10/14 15:36
現(xiàn)在這怎么辦呢,老師結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄呢

bamboo老師 

2019 10/14 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么
