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上個月做賬:借:工程施工-直接材料9000 應交稅費-待抵扣進賬稅1000 貸:應付賬款9000 月底:借:進項稅額1000 貸:待抵扣進項稅額1000 當月作廢,紅字沖 借:工程施工-9000 待抵扣進項-1000 貸,應付項款-10000 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做



你好,紅字沖應該是 借:工程施工-9000 貸,應付項款-10000 進項稅額轉(zhuǎn)出1000
2019 10/14 21:16

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