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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月的增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那這個(gè)月繳納增值稅后,改怎么處理賬務(wù)?



你好,可以在這個(gè)月補(bǔ)做的,賬務(wù)還是一樣做分錄,不用因?yàn)樯显聸](méi)轉(zhuǎn)就改變做法
2019 10/17 20:31

84784983 

2019 10/17 20:32
好的謝謝老師

徐阿富老師 

2019 10/17 20:37
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

84784983 

2019 10/17 20:42
老師,是先把上個(gè)月銷減進(jìn)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅:借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
然后再做已繳納稅款分錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
對(duì)嗎?

徐阿富老師 

2019 10/17 20:47
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),是這樣的
