問題已解決
請問,上個月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那這個月繳納增值稅后,改怎么處理賬務(wù)?



你好,可以在這個月補做的,賬務(wù)還是一樣做分錄,不用因為上月沒轉(zhuǎn)就改變做法
2019 10/17 20:31

84784983 

2019 10/17 20:32
好的謝謝老師

徐阿富老師 

2019 10/17 20:37
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

84784983 

2019 10/17 20:42
老師,是先把上個月銷減進(jìn)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅:借應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
然后再做已繳納稅款分錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
對嗎?

徐阿富老師 

2019 10/17 20:47
對的,沒錯,是這樣的
