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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底銷項大于進(jìn)項的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納稅費(fèi)的話分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀存 那借方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理,還是一直掛賬上



你好; 先做 :借 銷項稅貸 進(jìn)項稅 ;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?;;在做結(jié)轉(zhuǎn)? ? ? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月繳納稅費(fèi)的話分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀存
這樣才平衡哈? ??
2022 03/15 15:48
