當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人,代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納,那么在申報(bào)附加稅的時(shí)候金額寫(xiě)多少啊?



你好,月報(bào)還是季報(bào)?具體銷(xiāo)售額是多少?
2019 10/21 16:57

84784995 

2019 10/21 16:58
是季報(bào)了,銷(xiāo)售額197603.3

84784995 

2019 10/21 16:59
增值稅是預(yù)繳的,那么我在填申報(bào)附加稅時(shí)怎么填寫(xiě)呢?

彩麗老師 

2019 10/21 17:00
要把代開(kāi)專(zhuān)票繳納的增值稅填進(jìn)附加稅申報(bào)表中,你的增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)交增值稅是多少?

84784995 

2019 10/21 17:05
應(yīng)納稅額合計(jì)為:5928.10
本期預(yù)繳稅額為:5928.10
本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為:0

84784995 

2019 10/21 17:05
問(wèn)申報(bào)附加稅時(shí)怎么填

彩麗老師 

2019 10/21 17:25
根據(jù)5928.10填附加稅申報(bào)表中的增值稅
