問題已解決
小規(guī)模納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納,那么在申報附加稅的時候金額寫多少?。?/p>



你好,月報還是季報?具體銷售額是多少?
2019 10/21 16:57

84784995 

2019 10/21 16:58
是季報了,銷售額197603.3

84784995 

2019 10/21 16:59
增值稅是預(yù)繳的,那么我在填申報附加稅時怎么填寫呢?

彩麗老師 

2019 10/21 17:00
要把代開專票繳納的增值稅填進附加稅申報表中,你的增值稅申報表中的本期應(yīng)交增值稅是多少?

84784995 

2019 10/21 17:05
應(yīng)納稅額合計為:5928.10
本期預(yù)繳稅額為:5928.10
本期應(yīng)補退稅額為:0

84784995 

2019 10/21 17:05
問申報附加稅時怎么填

彩麗老師 

2019 10/21 17:25
根據(jù)5928.10填附加稅申報表中的增值稅
