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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有入賬的發(fā)票能先抵扣嗎,比如說9月已經(jīng)抵扣了,10月在入賬,這樣可以嗎



您好,這樣子是可以的。
2019 10/23 20:17

84785005 

2019 10/23 20:18
可是上面上就對不上了吧

糖果老師 

2019 10/23 20:21
會計(jì)上處理可以通過預(yù)提的方式:憑認(rèn)證發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件(同時抵扣聯(lián)要同正常認(rèn)證的抵扣聯(lián)一起保存在認(rèn)證當(dāng)月)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)提費(fèi)用
下月正式報銷入帳時就不再做進(jìn)項(xiàng)了,而是沖掉預(yù)提費(fèi)用就行了。
