問題已解決
一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當(dāng)期增值稅銷項稅額?



你好,這個固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項稅額有抵扣嗎?
2019 10/28 09:15

84784978 

2019 10/28 09:21
有抵扣

鄒老師 

2019 10/28 09:22
你好,有抵扣,那銷項固定資產(chǎn)的時候就需要按13%確認(rèn)銷項稅額,需要計入當(dāng)期銷項稅額的

一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當(dāng)期增值稅銷項稅額?
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