問題已解決
已經(jīng)月底結(jié)賬了,但是發(fā)現(xiàn)科目中一筆應(yīng)記其他應(yīng)收款貸方的,記在主營業(yè)務(wù)收入貸方了,現(xiàn)在需要怎么更正



本期沖減主營業(yè)務(wù)收入,計入其他應(yīng)收款貸方
2019 11/05 16:30

84784990 

2019 11/05 16:34
收到的時候是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
現(xiàn)在需要怎么沖減呢

84784990 

2019 11/05 16:42
全部做相反分錄,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)這個科目有變化嗎

軼塵老師 

2019 11/05 16:48
應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅)

84784990 

2019 11/05 16:54
打錯了,收的的時候也是銷項稅額,現(xiàn)在沖減的時候也是沖減銷項稅額嗎

軼塵老師 

2019 11/05 16:54
是的 紅字沖減銷項
