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2019年4月將一臺使用過3年的設備轉讓,原值25000元,賬面凈值15000,轉讓價為含稅金額13200,請問應該繳納的增值稅怎么計算



你好,當月有其他進項稅額可供抵扣嗎?
2019 11/07 21:33

84784971 

2019 11/08 13:07
其他進項有

鄒老師 

2019 11/08 13:09
你好,增值稅=銷項稅額—進項稅額=13200/1.13*13%—進項稅額

2019年4月將一臺使用過3年的設備轉讓,原值25000元,賬面凈值15000,轉讓價為含稅金額13200,請問應該繳納的增值稅怎么計算
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