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問題已解決

老師,公司都是預(yù)付貨款方式,發(fā)票和貨物都收到了,但由于進(jìn)項(xiàng)較多暫不抵扣,請問怎樣帳務(wù)處理?

84784980| 提問時(shí)間:2019 11/11 12:42
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
您好!尚未認(rèn)證抵扣,取得發(fā)票時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,以后月份抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 。
2019 11/11 12:46
84784980
2019 11/11 12:52
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小妍老師
2019 11/11 13:09
您好!一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也是這么處理的。
84784980
2019 11/11 13:13
那年底應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方有沒有關(guān)系呢
小妍老師
2019 11/11 13:13
您好!沒有關(guān)系,無需做賬務(wù)處理。
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