問題已解決
老師:我剛看到那個結轉好像是計入了收入支出里面,這個要怎么辦?



你好,同學。
借 固定資產(chǎn)
貸 以前年度損益調整
借 以前年度損益調整
貸 未分配利潤
2019 11/13 11:16

84784975 

2019 11/13 11:20
但是在12年以前還有一部分前期費用計入了其他應收款,我要怎么記?

陳詩晗老師 

2019 11/13 11:20
你這其他應收款不是應該收的這個支出 嗎

84784975 

2019 11/13 11:23
是的,是不是把這個其他應收款也沖減掉?

陳詩晗老師 

2019 11/13 11:26
如果也是要計固定資產(chǎn),你才需要沖掉的哈

84784975 

2019 11/13 11:57
好的,非常謝謝老師!

陳詩晗老師 

2019 11/13 12:00
不客氣,祝你工作愉快。
