問題已解決
請問老師,運(yùn)費(fèi)發(fā)票收到并認(rèn)證抵扣了,但是比實(shí)際上付過去的錢少了五元多錢,怎么辦?



借相關(guān)成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款應(yīng)付帳款。
2019 11/18 10:35

玲老師 

2019 11/18 10:36
這¥5如果對方不要了借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入。

84785022 

2019 11/18 10:38
這五元錢是先付過去了,然后對方發(fā)票開少了

玲老師 

2019 11/18 10:42
如果以后有業(yè)務(wù)往來這個(gè)掛往來,后面他給你補(bǔ)開發(fā)票就可以了。

84785022 

2019 11/18 10:44
那么請問,我九月就付了錢,他十月才給我發(fā)票,我九月做的賬是借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),貸:銀行存款,但是發(fā)票我十月底才收到,發(fā)票也是要放到九月的那筆賬里面做附件么?

玲老師 

2019 11/18 10:45
九月付款:借預(yù)付賬款帶銀行存款,收到發(fā)票,借相關(guān)成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

84785022 

2019 11/18 10:46
而且是專票可以抵扣,我九月沒有做稅費(fèi)怎么辦

玲老師 

2019 11/18 10:46
第一個(gè)分錄九月份做第二個(gè)十月份做。

84785022 

2019 11/18 10:48
那我應(yīng)該要在10月做一筆紅沖9月錯(cuò)誤分錄,再重新做一筆九月的更正,再做一筆10月的分錄吧?

玲老師 

2019 11/18 10:52
不是的,上面的分錄我給你寫了。

84785022 

2019 11/18 10:57
我是說我九月已經(jīng)做了一筆了,但是做錯(cuò)了,我直接確認(rèn)了費(fèi)用,貸銀行存款了,但是實(shí)際上是哪個(gè)月收到發(fā)票,哪個(gè)月確認(rèn)收入或者費(fèi)用成本對么?所以我10月要先把九月的那筆分錄沖掉啊

玲老師 

2019 11/18 11:05
對的,先把九月做錯(cuò)的那筆紅沖

玲老師 

2019 11/18 11:05
然后把九月預(yù)付賬款分錄補(bǔ)記上

84785022 

2019 11/18 11:14
但是那確實(shí)是9月的運(yùn)費(fèi)哦,我九月如果確認(rèn)預(yù)付賬款的話,那我費(fèi)用按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的就沒有計(jì)提了啊

玲老師 

2019 11/18 11:17
因?yàn)槟憔旁聸]有收到發(fā)票,你收到發(fā)票的時(shí)候可以先把那個(gè)費(fèi)用補(bǔ)計(jì)在九月份。

84785022 

2019 11/18 11:30
好的

玲老師 

2019 11/18 11:35
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>


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